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基于风险管理的内部控制审计流程·审计实务·审计模板
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        购买日期
        2017-07-03
        使用心得:趁着618囤了一大堆,值了,图书只选京东
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        购买日期
        2016-11-18
        使用心得:突出了对基于风险管理内部控制审计实务的阐述。首先,系统阐述了基于风险管理内部控制审计流程。其次,简要阐述了内部控制整体框架审计实务及其模板。最后,重点阐述了企事业单位各业务环节业务层面具体内部控制审计实务及其模板。
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        购买日期
        2017-05-23
        使用心得:书真的不错,看完了才来评价,纸张很好,也没有异味,里面的字清晰,也没错别字,挺好的。我的书架开张了
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        购买日期
        2016-09-08
        使用心得:书不错,就是包装发运,书角裂了。
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        购买日期
        2017-12-30
        使用心得:朋友在中天恒做审计,很不错,他们出的内审书籍也应该不错,就买了。
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        购买日期
        2016-05-26
        使用心得:正版书,折后的价格很便宜,模版及细节编写的非常好,有很强的参考性和操作性,值得学习,对于刚入行的内审人员及没有基础的工作人员是一本不错的参考书
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        购买日期
        2016-02-19
        使用心得:还不错吧 快递很好 本来以为搞错了 但是快递员态度很好
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        购买日期
        2017-11-17
        使用心得:很不错,图书应该是正版的
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        购买日期
        2016-11-05
        使用心得:下单次日即有满200减100的优惠,还好享受了满6减3的待遇,否则冤死。书不错,印刷精美,是我想要的,开始恶补法律。
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        购买日期
        2017-06-06
        使用心得:还不错哦,写的比较详细,对审计业务有很大帮助。

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