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财务会计学(第11版)(中国人民大学会计系列教材;国家级优秀教学成果奖 教育部推荐教材;“十二五
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财务会计学(第11版)(中国人民大学会计系列教材;国家级优秀教学成果奖 教育部推荐教材;“十二五

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      销售联盟京东公益友情链接
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      购买日期
      2018-09-16
      使用心得:好评! 虽然两本英文版教材没有薄膜裹着、布满了灰尘(可能英文版教材很少有人买,而考试教材却很火爆),但书本完好无损,内容经典、值得阅读(主要看内容)。翻开一股正版书香气息铺面而来,买书就选京东自营图书,全新正版,值得学习研究。
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      购买日期
      2013-05-20
      英语书籍2013-05-20 19:19:59
      使用心得:英语书籍
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      购买日期
      2018-09-19
      使用心得:印刷很好,就是因为台风关系吧,快递慢了几天
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      购买日期
      2018-04-26
      使用心得: 内部审计是审计三大形式之一,它有别于另外两种外部审计形式。内部审计是在组织内部进行的一种独立客观的监督和评价活动,通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,来敦促组织目标的实现。内部审计之父索耶认为,内部审计是对组织中各类业务和控制进行独立评价,以确定是否遵循公认的方针和程序,是否符合规定和标准,是否有效和经济地使用了资源,是否能够实现组织目标的审计形式。
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      购买日期
      2013-12-08
      非常好的书2013-12-08 15:27:13
      使用心得:非常好的书
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      购买日期
      2018-10-09
      使用心得:物流迅速,包装完整结实,产品质量上乘,服务质量很好,作为英文版教材对照读物很不错!
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      购买日期
      2016-08-01
      使用心得:非常好的英文原版教材……讲解的很详细……虽然是美国会计准则……但也值得学习借鉴……淡淡的书香……喜欢
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      购买日期
      2018-12-25
      使用心得:还可以。。。。。。,,,。。。。。。。。。。。。还可以。。。。。。,,,。。。。。。。。。。。。还可以。。。。。。,,,。。。。。。。。。。。。
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      购买日期
      2016-05-31
      使用心得:书籍联系实际,结合考试,既有理论体系又有应试指导。不错
      ()
      购买日期
      2018-10-30
      使用心得:很不错,和我们学的书一样,而且书本没有破损,更好的是和我同学他们的书一样有点臭臭的,不过我倒是很喜欢这种气味。

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